In crescita ricavi, ebitda e risultato netto per Assiteca, il broker assicurativo quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A., che mercoledì ha approvato il progetto di bilancio consolidato e di esercizio al 30 giugno 2015.

I ricavi lordi pro-forma sono pari a 58,6 milioni di euro (58,2 milioni di euro al 30 giugno 2014 pro-forma), l’EBITDA pro-forma è di 7,9 milioni di euro con un EBITDA margin pari a 13,4% (7,6 milioni di euro al 30 giugno 2014) e il risultato netto pro-forma è pari 3,3 milioni di euro (2,9 milioni di euro al 30 giugno 2014). La posizione finanziaria netta pro-forma è di 22,5 milioni di euro (20,2 milioni di euro al 30 giugno 2014. Il consiglio di amministrazione ha proposto un dividendo pari a 0,03 euro per azione.

“I risultati che il Gruppo ha conseguito nel 2015 – ha dichiarato Luciano Lucca, presidente di Assiteca – sono molto soddisfacenti e confermano il consolidamento della crescita in termini di ricavi e di EBITDA in linea con le previsioni. Negli ultimi due anni il Gruppo, che ha sviluppato sin dalla nascita un programma di crescita basato sul rafforzamento territoriale e realizzato attraverso l’acquisizione di società locali, è cresciuto con la propria capacità finanziaria di oltre il 30% in termini di ricavi lordi. La quotazione in Borsa Italiana nel mercato AIM, avvenuta lo scorso 27 luglio, e il relativo aumento di capitale, rappresentano quindi per noi nuove e importanti risorse finanziarie che andranno a sostenere e potenziare ulteriormente il nostro sviluppo. Il nuovo esercizio è iniziato con segnali positivi in termini di crescita interna e siamo ottimisti sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. Stiamo inoltre valutando nuove acquisizioni che potranno ulteriormente accelerare il processo di crescita”.

In continuità con quanto rappresentato nel Documento di Ammissione pubblicato in data 25 luglio 2015
nell’ambito del processo di ammissione alla negoziazione delle Azioni della Società sul mercato AIM Italia,
ai fini di maggiore trasparenza e comparabilità delle informazioni, il Gruppo ha redatto i prospetti
consolidati pro-forma al 30 giugno 2015, in conformità con i Principi Contabili Internazionali. Le rettifiche di
pro-formazione recepiscono retroattivamente gli effetti delle operazioni relative alle acquisizioni
intervenute nel corso dell’esercizio 2015 dettagliatamente descritte nel Documento di Ammissione.

I dati economici del 2015 segnano una progressiva crescita rispetto al precedente esercizio, sia in termini di
ricavi (lordi e netti) sia in termini di EBITDA. Rispetto ai dati consolidati IAS/IFRS 2014 non pro-forma, la
crescita dei ricavi netti risulta più significativa (+14%) e riflette l’impatto delle acquisizioni avvenute nel
corso del 2015 a conferma della bontà del programma di crescita per linee esterne. Tale incremento si
riflette sull’EBITDA e sul risultato ante imposte.
Dall’analisi di questi dati emerge con evidenza che, coerentemente al passato, la crescita dei ricavi, anche
per linee esterne avviene senza penalizzare la redditività aziendale, lasciando quindi spazio all’ottenimento
di economie di scala negli esercizi successivi alle acquisizioni. A fronte infatti di una crescita dei ricavi pari a
circa 4 milioni di euro, resta confermata nel primo esercizio post acquisizione la redditività sia operativa
(EBITDA margin pari a circa 13,5%) che quella netta (Profit Margin pari a circa il 5,5%).

Per quanto riguarda la posizione finanziaria netta, il dato puntuale al 30 giugno segna un incremento, in
realtà del tutto contingente e legato esclusivamente al capitale circolante, totalmente recuperato nei primi
giorni del mese successivo.
Infatti vi è stato un significativo spostamento dei pagamenti effettuati alle compagnie tra giugno e luglio
(anticipati rispetto all’anno precedente circa 3 milioni di euro), mentre sono slittati ai primi giorni del mese
successivo incassi da clienti per circa 5 milioni di euro.

Gli investimenti relativi all’esercizio 2015 si riferiscono alle acquisizioni dettagliatamente descritte nel
Documento di Ammissione i cui effetti sono riflessi retroattivamente nei bilanci pro-forma e in incrementi
immobilizzazioni immateriali per software.

Principali risultati economico-finanziari IAS/IFRS di ASSITECA S.p.A.

– Ricavi lordi pari a Euro 34,6 mln (Euro 34,1 mln al 30/6/2014)
– EBITDA pari a Euro 4,3 mln con EBITDA margin pari a 13,8% (Euro 4,9 mln al 30/6/2014)
– Risultato netto pari a Euro 2,4 mln (Euro 2,6 mln al 30/6/2014)

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea la seguente distribuzione dell’utile:
– il 5% a riserva legale
– la distribuzione di un dividendo pari a 0,03 euro per azione
– il residuo riportato a nuovo.